审计与风险管理部招聘公告

浏览量:1162 作者: 来源: 时间:2020-04-08 【字号:

一、公司简介:

中国轻工集团有限公司(以下简称“中轻集团”)是中国保利集团有限公司的全资子公司,主营业务包括科技研发、科技成果产业化、工程设计与总承包、智能装备研发制造等。中轻集团拥有食品发酵、日用化学、制浆造纸、皮革制鞋行业4家国家级研究院、原轻工部8家设计院组建的国内首家专业设计服务业上市公司中国海诚(SZ.002116)和集智能装备研发、制造、销售与服务为一体的长泰公司,拥有3个国家级“创新型企业”、13个高新技术企业、10个国家和省部级研究中心或重点实验室、5个国家级生产力促进中心、16个国家级质检中心或标准委、5个国家级国际科技合作基地、4个专业硕士学位授予权,建有博士后科研工作站。中轻集团集中了我国轻工行业的先进技术和骨干人才,是轻工行业“智库”,是推动我国轻工行业技术进步的骨干力量。中轻集团以“美好生活的贡献者”为企业愿景,以“引领产业发展,创造美好生活”为企业使命,坚守“务实、创新、开放、协作、担当”的企业价值观,坚持“以市场为中心、以效益为目标、以问题为导向、以需求为引导”的企业经营理念,以科技赋能实体经济,推动行业高质量发展,努力成为国际知名、国内领先的轻工科技创新产业集团。

根据公司业务发展需要,中轻集团总部现有1个岗位面向社会公开招聘,诚邀各界英才加入。

二、招聘计划:

审计与风险管理部

(一)岗位名称:审计与风险管理部 风险和内部控制岗

(二)工作地点:北京

(三)岗位职责:

1.参与集团内控体系建设与监督管理,负责制定或修订风险管理和内部控制相关管理制度,负责督导和组织各子公司开展年度重大风险评估、内控评价及后续监督跟踪等相关管理工作,负责起草集团相关分析报告。

2.参与集团组织的各类专项审计及经济责任审计项目实施,负责起草审计项目方案、编制审计工作底稿、起草审计报告和管理建议书、沟通反馈,以及事务所选聘招标等项工作。

3.参与指导、监督各类审计及内控评价工作提出管理建议的整改落实工作;监督和检查子公司开展内控及相关审计工作的整改完成情况。

4.领导交办的其他任务。

(四)职位要求:

1.国家重点院校财务审计、风险管理类相关专业硕士研究生及以上学历,三年以上集团风险管理、内部控制、内部审计工作管理岗位经验,年龄应在35岁以下。具有国际注册内部审计师(CIA)或中国注册会计师(CPA)专业资格者优先。

2.具有扎实的理论基础,善于学习,肯于钻研,具备敏锐的洞察力与分析判断能力,具有较强的语言表达及文字写作能力。

3.爱岗敬业,认真踏实,有责任心,善于沟通协调,具备较强的组织和团结协作能力。

三、报名时间与方式

(一)报名截止时间:2020年4月30日。

(二)应聘者请通过电子邮件进行报名,简历以附件形式发送。简历及邮件标题均按“应聘岗位 + 学校 + 专业 + 姓名 + 年龄 + 性别”的方式命名。

注意事项:

1.我公司只通过指定邮箱接收简历,谢绝其他方式投递。

2.应聘者需对其简历资料的真实性负责。如与事实不符,我公司有权取消其考试和录用资格,由此导致的后果由应聘者自行负责。

招聘邮箱: rlzyb@sinolight.cn 

公司网址: www.sinolight.cn 

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